相关链接
标题 | 作者 | 上载时间 | 点击次数 |
企业的产权关系、治理模式与风险管理 | 李国运 | Sep 11, 2007 | 941 |
内部控制与审计模式的变革 | 刘圣妮 | Sep 11, 2007 | 982 |
海外上市电信企业内部控制体系研究――以中国网络通信集团公司内部控制为例 | 叶陈刚,翟健勇 | Sep 11, 2007 | 910 |
关于日本企业会计信息的治理及内部控制 | 徐 阳 | Sep 11, 2007 | 1044 |
构建新准则架构下的企业金融衍生工具内部控制规范机制 | 王桂姿 | Sep 11, 2007 | 1181 |
公司内控超然监督系统整合论――基于重庆市的调查 | 李孝林 | Sep 11, 2007 | 1060 |
2006沪市公司内部控制信息披露研究 | 杨有红 汪 微 | Sep 11, 2007 | 957 |
投资者保护、金字塔结构与控制权私利――以格林柯尔为例 | 刘启亮,李增泉,姚易伟 | Sep 11, 2007 | 1080 |
市场在关注审计师的职业声誉吗?――基于“科龙电器事件”的经验与启示 | 朱红军 何贤杰 吕 伟 | Sep 11, 2007 | 1264 |
“美”“乐”合一,水涨船高?――国美收购永乐对股东财富影响的案例研究 | 汤谷良 王文静 | Sep 11, 2007 | 889 |