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内部控制专业委员会
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中国会计学会内部控制专业委员会2020年内部控制专题研讨会顺利召开
2020-11-16
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中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会
2016-10-28
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中国会计学会内部控制专业委员会2016年学术年会暨内部控制专题研讨会征文启事
2016-03-15
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中国会计学会内部控制专业委员会2014年专题研讨会在北京工商大学召开
2014-09-22
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中国会计学会内部控制专业委员会2014年专题研讨会征文启事
2014-01-29
会议论文
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2009年内部控制与风险管理论坛
基于APH的企业内部控制模糊综合评价
2011-01-20
论融入管理体系中的内部控制设计
2010-12-09
实施成效关系问题研究—财务工程是内部控制实施的有效载体
2010-12-09
出口合同内部控制典型案例研究
2010-12-09
自愿性内部控制信息披露的有用性研究
2010-05-20
中小企业会计信息披露的风险与内部控制制度
2010-05-20
中国上市公司高管层股权激励实施现状的问卷调查与分析
2010-05-20
严密的内控制度为何不堪一击?——基于“A企业内控失守案例”的研究
2010-05-20
我国集团企业整体上市财富效应分析
2010-05-20
投资者关系、公司价值与投资者保护 ——基于金牌董秘评比结果的实证研究
2010-05-20
所有权结构、关联交易与企业价值——基于我国上市公司的实证研究
2010-05-20
审计委员会设立目标演变及其启示
2010-05-20
企业文化+控制结构:内部控制要素新二元论
2010-05-20
企业社会责任内部控制制度的研究
2010-05-20
企业内部控制与高管薪酬体系有效性实证研究——基于长三角地区沪深上市公司的分析
2010-05-20
企业内部控制信息披露动向:综述与展望
2010-05-20
上市公司治理与内部控制制度建设探讨
2010-05-20
股权分置改革后上市公司治理结构对内部控制的影响
2010-05-20
内部控制信息披露完整性研究——现状思考与政策建议
2010-05-18
内部控制、风险管理、危机预警与应对
2010-05-18
论破产清算企业的内部控制
2010-05-18
论内部控制、公司治理、风险管理的实施
2010-05-18
解析以内部控制为主导的财务风险管理
2010-05-18
基于科层结构的投资内部控制研究
2010-05-18
基于会计信息质量特征的内部控制问题研究
2010-05-18
会计信息质量、多元化与治理均衡——基于投资者保护视角
2010-05-18
汉简中的内部控制方法探索——汉代内部控制初步发展论
2010-05-18
股权分置改革后上市公司治理结构对内部控制的影响
2010-05-18
股东期望、经营者风险管理与审计价值
2010-05-18
公司治理研究的基石——行为
2010-05-18
公司治理框架下的内部控制系统构建
2010-05-18
公司内部控制信息披露制度的问题研究
2010-05-18
Is the Accounting Control Enough for Corporate Governance?
2010-05-18
上市公司内部控制质量对审计报告时滞的影响
2010-05-18
内部控制审计:国际动态与中国展望
2010-05-18
论内部审计的动态角色与ERM成熟度模型
2010-05-18
基于审计师变更视角的内部控制效率研究
2010-05-18
SOX404条款执行及借鉴
2010-05-18
新形势下以风险导向内部审计为核心的企业风险管理框架研究
2010-05-18
企业内部控制环境评价研究——从利益相关者角度构建
2010-05-18
企业集团内部控制评价体系构建研究
2010-05-18
论企业内部控制自我评价指引体系的构建
2010-05-18
《企业内部控制评价指引》解读和实施效果预测研究——基于中美2008年内部控制评价信息披露的分析
2010-05-18
议煤炭企业的内部控制
2010-05-18
信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角
2010-05-18
信息化环境下企业内部控制体系研究
2010-05-18
信息化环境下企业内部控制体系探析
2010-05-18
我国应用和实施内部控制若干问题的思考
2010-05-17
试论基于信息技术环境的企业内部控制
2010-05-17
浅谈企业内部控制
2010-05-17
企业内部控制新进程——我国企业在ERP环境下的内部控制策略分析
2010-05-17
企业内部控制评价体系构建的若干问题
2010-05-17
企业内部控制环境与内部控制目标实现程度的实证研究——来自浙江民营企业的调查数据
2010-05-17
企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合
2010-05-17
内部控制要素重要性影响因素实证研究
2010-05-17
试论公允价值计量内部控制规范的构建
2010-05-11
上市银行内部控制实质性漏洞披露现状研究——基于民生银行的案例分析
2010-05-11
内部控制实证研究文献回顾
2010-04-06
内部控制监督要素之应用性发展——基于风险导向的理论模型及其借鉴
2010-04-06
建立矩阵式内部控制机制的设想及建议
2010-01-26
基于行为的“3+1”内部控制体系创建
2010-01-26
基于神经网络的企业内部控制评价模型
2010-01-26
韩国内部控制研究——兼谈我国内部控制规范的完善
2010-01-26
国有及国有控股企业内部控制特殊问题研究
2010-01-26
关于衍生工具内部控制应用指引的讨论——重要意义、分析评价与改进建议
2010-01-26
对企业外币货币资金控制制度的思考——以中国中铁外币存款为例
2010-01-26
出口合同内部控制典型案例研究
2010-01-26
·
黄德祥
浅谈企业销售业务的内部控制
2012-12-07
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